11月30日上午,省属高校内部审计工作座谈会在山东省干部学院召开。省教育厅财务处副处长潘文娟出席座谈会。会议由审计厅内审指导中心主任时艳主持。
座谈会上,我校审计处处长陈洪宗以《深入贯彻指导意见 强化内部审计监督》为题作了汇报交流。着重向与会领导介绍了学校党委贯彻落实省委审计办、审计厅《关于进一步做好全省内部审计工作的指导意见》的主要举措、学校内审工作取得的成效及经验,并针对内审工作面临的共性问题提出了意见建议。
2020年以来,在学校党委的坚强领导下,党委审计委员会统筹谋划,靠前指导,学校审计工作取得了显著成效:1.领导干部经济责任审计做到了“凡离必审”,达到了以“任职期间审计为主”的要求。4年来,共完成了对50个单位69名领导干部和企业法定代表人的经济责任审计,对3个单位4名领导干部的经济责任审计正在进行中。2.工程审计领域实现了全覆盖。4年来,完成基建、修缮工程项目审计534项,审减值1920余万元。加强了对招标控制价的审核,完成招标控制价审核20余项,审减值547万元。3.强化了科研经费审签,确保了科研经费的合理使用。共完成科研项目经费审签191项,指导16个科研项目负责人进行了预算调整,规范了各类支出。4.开展了管理绩效审计,拓宽了审计领域。完成了金沙集团1862cc合作办学专项审计等4个专项审计。完成了3份绩效分配情况的专项审计,提出的意见建议多次得到了书记校长的批示和督办落实。